為進一步規(guī)范財務(wù)管理行為,防范財務(wù)風險,促進合規(guī)合法經(jīng)營,近日,岷江局審計科到物流公司開展內(nèi)部審計檢查工作。
審計小組通過抽查2023年度會計憑證、查閱檔案合同、會議資料,一對一問詢等方式,全面檢查我公司對資金管理、合同管理、稅務(wù)管理、費用審核、會計核算等方面的工作規(guī)范情況。
物流公司將以此次檢查為契機,針對發(fā)現(xiàn)的問題,有條不紊地進行逐條、逐項梳理與分析,后續(xù)也會持續(xù)完善財務(wù)制度,規(guī)范賬務(wù)管理,切實增強財務(wù)風險防范能力,力求進一步提升公司財務(wù)工作水平,為企業(yè)健康發(fā)展筑牢堅實的財務(wù)“堤壩”。